Faktúra č. 41015135

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015135
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava
  • Dátum doručenia: 09.07.2015
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť