Faktúra č. 41015120

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015120
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 24.06.2015
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť