Faktúra č. 41015118

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015118
  • Popis fakturovaného plnenia: služby VO za 03/2015služby VO za 04/2015
  • Dátum doručenia: 19.06.2015
  • Celková hodnota: 279,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť