Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015110
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŚ
- Dátum doručenia: 10.06.2015
- Celková hodnota: 18,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť