Faktúra č. 41015106

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015106
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil riad. SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 10.06.2015
  • Celková hodnota: 80,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť