Faktúra č. 41015040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015040
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.22 Vzdelávanie ped. pracovníkov v oblasti Databáz
  • Dátum doručenia: 27.02.2015
  • Celková hodnota: 245,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť