Faktúra č. 41015034

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015034
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.1 Otvorené kariérne dni
  • Dátum doručenia: 01.02.2015
  • Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť