Faktúra č. 41015023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015023
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 11,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť