Faktúra č. 41015021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015021
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 11.02.2015
  • Celková hodnota: 23,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť