Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015018
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 10.02.2015
- Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť