Faktúra č. 41015011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015011
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 26.01.2015
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť