Faktúra č. 41015010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015010
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.12.2014-20.01.2015
  • Dátum doručenia: 27.01.2015
  • Celková hodnota: 856,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť