Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014278
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09-11/2014
- Dátum doručenia: 02.12.2014
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka:
Tlačiť