Faktúra č. 41014274

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014274
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie notebookov
  • Dátum doručenia: 27.11.2014
  • Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť