Faktúra č. 41014261

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014261
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 12.11.2014
  • Celková hodnota: 23,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť