Faktúra č. 41014254

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014254
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.21 Školenie pre sieťové a serverové technológie
  • Dátum doručenia: 05.11.2014
  • Celková hodnota: 800,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť