Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014227
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
- Dátum doručenia: 02.10.2014
- Celková hodnota: 36,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť