Faktúra č. 41014218

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014218
  • Popis fakturovaného plnenia: 1.5.3.1. Manažér monitoringu, 1.3.3.1. manažér publicity
  • Dátum doručenia: 17.09.2014
  • Celková hodnota: 711,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť