Faktúra č. 41014217

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014217
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie DATALAN
  • Dátum doručenia: 12.09.2014
  • Celková hodnota: 11,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť