Faktúra č. 41014216

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014216
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
  • Dátum doručenia: 12.09.2014
  • Celková hodnota: 11,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť