Faktúra č. 41014207

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014207
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby aktivity 2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
  • Dátum doručenia: 09.09.2014
  • Celková hodnota: 171,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť