Faktúra č. 41014199

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014199
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 28.08.2014
  • Celková hodnota: 16,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť