Faktúra č. 41014197

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014197
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 16.07.-19.08.2014
  • Dátum doručenia: 28.08.2014
  • Celková hodnota: 609,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť