Faktúra č. 41014196

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014196
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 07-09/2014
  • Dátum doručenia: 25.08.2014
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť