Faktúra č. 41014190

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014190
  • Popis fakturovaného plnenia: asc Agenda na 2015
  • Dátum doručenia: 18.08.2014
  • Celková hodnota: 189,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť