Faktúra č. 41014189

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014189
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.15 uplatnenie informačných technológií vo vyučovacom procese
  • Dátum doručenia: 05.08.2014
  • Celková hodnota: 2 376,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť