Faktúra č. 41014177

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014177
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 30.07.2014
  • Celková hodnota: 19,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť