Faktúra č. 41014175

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014175
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.21 Školenia pre sieťové a serverové technológie
  • Dátum doručenia: 09.07.2014
  • Celková hodnota: 2 089,51 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť