Faktúra č. 41014173

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014173
  • Popis fakturovaného plnenia: 4,5,20 Školenie pre sieťové a serverové technológie
  • Dátum doručenia: 09.07.2014
  • Celková hodnota: 1 044,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť