Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014169
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 28.07.2014
- Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť