Faktúra č. 41014145

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014145
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 17.05.18.06.2014
  • Dátum doručenia: 26.06.2014
  • Celková hodnota: 746,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť