Faktúra č. 41014144

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014144
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 20.06.2014
  • Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť