Faktúra č. 41014120

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014120
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 29.05.2014
  • Celková hodnota: 31,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť