Faktúra č. 41014103

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014103
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
  • Dátum doručenia: 30.04.2014
  • Celková hodnota: 195,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť