Faktúra č. 41014086

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014086
  • Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií "1.3.3.2 Pracovník pre verejné obstarávanie"
  • Dátum doručenia: 29.04.2014
  • Celková hodnota: 119,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť