Faktúra č. 41014069

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014069
  • Popis fakturovaného plnenia: odstránenie závad elektroinštalácie
  • Dátum doručenia: 31.03.2014
  • Celková hodnota: 2 218,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť