Faktúra č. 41014054
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014054
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 06.03.2014
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2014
- Poznámka: