Faktúra č. 41014047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014047
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 20.11.2015
  • Celková hodnota: 24,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť