Faktúra č. 41014035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014035
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ
  • Dátum doručenia: 21.02.2014
  • Celková hodnota: 30,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť