Faktúra č. 41014033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014033
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 01-03/2014
  • Dátum doručenia: 20.02.2014
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť