Faktúra č. 41014032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014032
  • Popis fakturovaného plnenia: 1.3.3.1. Manažér publicity1.5.3.1. Manažér monitoringu
  • Dátum doručenia: 19.02.2014
  • Celková hodnota: 535,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť