Faktúra č. 41014025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014025
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina doplatok 01/2014
  • Dátum doručenia: 12.02.2014
  • Celková hodnota: 258,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť