Faktúra č. 41014018

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014018
  • Popis fakturovaného plnenia: služby garanta akt. 1.1, 3.1, 4.1, 4.2 za mesiac 01/2014
  • Dátum doručenia: 31.01.2014
  • Celková hodnota: 612,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť