Faktúra č. 41014016

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014016
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 29.01.2014
  • Celková hodnota: 34,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť