Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014013
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I.Q. 2014
- Dátum doručenia: 27.01.2014
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť