Faktúra č. 41014003

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014003
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
  • Dátum doručenia: 21.01.2014
  • Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť