Faktúra č. 41014001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014001
  • Popis fakturovaného plnenia: služby- 1.3.3.1. Manažér publicity služby- 1.5.3.1. Manažér monitoringu
  • Dátum doručenia: 15.01.2014
  • Celková hodnota: 511,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť