Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013295
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
- Dátum doručenia: 31.12.2013
- Celková hodnota: 36,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť