Faktúra č. 41013269

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013269
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 11.12.2013
  • Celková hodnota: 26,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť