Faktúra č. 41013267
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Haluška
- IČO: 46558314
- Adresa: Zbudská Belá 101, 067 01 Zbudská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013267
- Popis fakturovaného plnenia: stravné listky
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2021
- Poznámka: